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Principaux attributs de conformité de l’audit interne – au 31 mars 2025

Affaires mondiales Canada publie les principaux attributs de conformité pour sa fonction d'audit interne. Cela se fait conformément à la section A.2.2.3 de la Directive du Conseil du Trésor sur l’audit interne.

La publication des principaux attributs de conformité des ministères fournit des renseignements pertinents aux Canadiens sur le professionnalisme et le rendement de la fonction d'audit interne dans les ministères. Ces attributs ne sont pas des mesures de rendement et n'ont pas de cibles qui y sont attachées. Sous la Politique, le contrôleur général du Canada a l'autorité de modifier ces attributs en cas de changement dans l'environnement d'audit interne ou en raison de la maturité évolutive de la fonction d'audit interne.

Attributs clés de conformitéRésultats – 31 mars 2025
1. (a). % des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]).
1. (b). % des membres du personnel en voie d'obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA).
1. (c). ). % des membres qui ont d'autres titres professionnels (auditeur certifié en audits gouvernementaux [CGAP], auditeur certifié en assurance sur la maîtrise de la gestion du risque [CRMA], etc.).
1. (a) 43% des membres du personnel ont un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité.
1. (b) 38% des membres du personnel sont en voie d'obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité.
1. (c) 24% des membres du personnel ont d'autres titres professionnels.
Remarque : les statistiques ci-dessus concernent le personnel qui travaille sur des dossiers d'audit interne au moins 50 % du temps.
2. (a). Date de la dernière séance d'information complète au Comité ministériel d'audit (CMA) sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l'évaluation de la conformité au Code d'éthique et aux Normes de l'Institut des auditeurs internes (IAI), et les résultats du Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ).
2. (b). Date de la dernière évaluation externe.
2. (a). La dernière séance d'information au Comité ministériel d'audit sur les processus internes, outils, renseignements jugés nécessaires à l'évaluation de la conformité aux Normes de l'Institut des auditeurs internes (IAI) et sur le Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ) était le 12 décembre 2024.
2. (b). La dernière évaluation externe a été achevée en mars 2021.
3. Plan d'audit axé sur les risques (PAAR) et renseignements connexes :
  1. Le nom et l'état de l'audit de l'exercice en cours du PAAR
  2. La date à laquelle le rapport d'audit a été approuvé
  3. La date à laquelle le rapport d'audit a été publié
  4. La date prévue au départ pour l'achèvement de tous les éléments du Plan d'action de la direction (PAD)
  5. Le statut des éléments du PAD
Le PAAR 2024-26 a été approuvé en juin 2024. Voir la section ci-dessous (intitulée "Plan d'audit axé sur les risques et informations connexes") pour obtenir des informations sur les missions incluses dans les PAAR, y compris les mises à jour du PAD.
4. Cote d'utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l'objet d'un audit.4. La haute direction des secteurs ayant fait l'objet d'un audit a évalué l'utilité générale moyenne de nos travaux comme « excellent ».

Plan d'audit axé sur les risques et informations connexes - mis à jour au 31 mars 2025.

Veuillez noter que seuls les engagements prévus et en cours, en plus des engagements terminés avec des PADNote de bas de page 1 en suspens, sont inclus dans les tableaux ci-dessous.

Plan d'audit axé sur les risques 2017-18

Audit interneStatut de l’auditDate d’approbation du rapportDate d’approbation du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre
Audit des contributions remboursablesPublié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre2018/10/312019/02/272019/12/3180%

Plan d'audit axé sur les risques 2018-19

Audit interneStatut de l’auditDate d’approbation du rapportDate d’approbation du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre
Audit des Points de Presentation des Services CommunsPublié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre2019/08/212019/12/192020/03/0183%
Audit de la sécurité des TI : Gestion des menaces et des vulnérabilitésPublié - PAD mis en œuvre intégralement2019/08/212019/12/192020/09/01100%
Audit de la Santé et de la Securité au TravailPublié - PAD mis en œuvre intégralement2019/08/212019/12/192020/03/01100%

Plan d'audit axé sur les risques 2019-20

Audit interneStatut de l’auditDate d’approbation du rapportDate d’approbation du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre
Audit de la gestion du parc automobilePublié - PAD mis en œuvre intégralement2019/12/122021/04/012021/03/31100%
Audit de la Directive 15 sur le service extérieur – RéinstallationPublié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre2021/01/252021/04/262021/12/3183%

Plan d'audit axé sur les risques 2020-21

Audit interneStatut de l’auditDate d’approbation du rapportDate d’approbation du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre
Audit des biens immobiliers - Planification stratégique du portefeuille et planification des investissementsPublié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre2021/11/092022/02/112023/06/3194%

Plan d'audit axé sur les risques 2021-22

Audit interneStatut de l’auditDate d’approbation du rapportDate d’approbation du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre
Audit de la gestion du portefeuille d’applications de TIPublié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre2022/12/162023/04/062024/09/3192%

Plan d'audit axé sur les risques 2022-23

Audit interneStatut de l’auditDate d’approbation du rapportDate d’approbation du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre
Audit des pratiques de gestion des missions – IslamabadPublié - PAD mis en œuvre intégralement2023/06/292023/09/292023/12/31100%
Audit des pratiques de gestion des missions - DakarPublié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre2023/11/282024/01/232024/03/3188%
Audit des pratiques de gestion des missions – plateforme du BrésilPublié - PAD mis en œuvre intégralement2023/12/112024/03/282024/08/31100%

Plan d'audit axé sur les risques 2023-24

Audit interneStatut de l’auditDate d’approbation du rapportDate d’approbation du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre
Audit sur l’acquisition de services de consultationPublié - Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre2023/12/112024/03/282024/12/3150%
Audit du Réseau de missions aux États-UnisEn coursS/OS/OS/OS/O

Plan d'audit axé sur les risques 2024-25

Audit interneStatut de l’auditDate d’approbation du rapportDate d’approbation du rapportDate d'achèvement originale prévue du PADStatut de la mise en œuvre
Audit sur le projet de rénovation d’Affaires mondiales CanadaEn coursS/OS/OS/OS/O
Audit sur l’Initiative sur le leadership mondial dans l'ArctiqueNote de bas de page 2En coursS/OS/OS/OS/O
Audit du Programme des véhicules blindésEn coursS/OS/OS/OS/O
Espace réservé (audit) - CybersécuritéPrévuS/OS/OS/OS/O
Espace réservé (audit) - Employés recrutés sur placePrévuS/OS/OS/OS/O
Audit axé sur les missions - Biens immobiliers, projets mineurs d’immobilisations de lignes de service Note de bas de page 3En coursS/OS/OS/OS/O
Audit de la collection de beaux-artsPrévuS/OS/OS/OS/O
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